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审计处是学校内部审计机构,依照国家法律、法规、政策和学校的有关规定,对校内各项经济管理活动、内部控制体系建设情况进行审计监督,对其真实性、合法性和有效性进行评价。其主要职责是:
1.根据学校实际情况,建立、完善学校内部审计工作制度;
2.对学校二级单位主要负责人及学校资产经营公司主要负责人进行经济责任审计;
3.开展学校预算执行和决算审计;
4.对学校基建工程管理、基建(修缮)工程项目的竣工结算及财务决算进行审计;
5.对学校科研经费管理及各类科研经费的使用情况进行审计;
6.对学校各部门及校办企业的经济活动情况进行审计;
7.对学校各类专项资金使用情况进行审计;
8.对学校重点领域及热点问题开展审计调查;
9.对学校内部控制体系建设情况进行评价;
10.为学校提供加强内控体系建设、防范经济风险的意见和建议;
11.为学校二级单位的内控制度建设、管理规范化提供咨询和服务;
12.完成上级审计机关和学校交办的其他审计事项。
版权所有:2014年 东华大学审计处